Proč založit firmu v USA?
Rozhodnutí založit firmu v USA přináší podnikatelům řadu strategických výhod. Spojené státy jsou jednou z ekonomicky nejstabilnějších a nejdynamičtějších zemí na světě, což přitahuje jak domácí, tak mezinárodní investory. Kromě prestiže globální značky nabízí založení firmy v USA i atraktivní daňové podmínky, jednoduchou administrativu a přístup na obrovský americký trh. V následujících odstavcích se podíváme na hlavní benefity, které podnikatelům přináší firma v USA, a proč se mnoho evropských podnikatelů rozhoduje pro její založení.
Výhody podnikání v USA
Spojené státy nabízejí podnikatelům několik klíčových výhod, díky kterým je firma v USA atraktivní volbou i pro firmy z Evropy:
- Daňové úlevy: Některé státy, jako Wyoming, Nevada nebo Delaware, nabízí minimální či žádnou korporátní daň.
- Bezproblémová expanze: Firma v USA vám otevírá dveře k americkým klientům i investorům.
- Prestiž: Mít sídlo v USA zvyšuje důvěryhodnost a usnadňuje spolupráci s mezinárodními partnery.
- Ochrana majetku: Určité právní struktury umožňují efektivní ochranu osobního majetku před možnými právními spory.
Srovnání s podnikáním v Evropě
Mnoho evropských podnikatelů volí firmu v USA, protože evropské podnikatelské prostředí bývá mnohdy složitější a méně přívětivé pro začínající byznys. Hlavní rozdíly mezi podnikáním v USA a Evropě zahrnují:
- Nižší daňové zatížení: Ve srovnání s evropskými státy, kde daňové sazby často přesahují 25 %, umožňuje firma v USA optimalizaci daní.
- Jednodušší administrativa: Proces registrace společnosti v USA je často rychlejší a méně byrokratický.
- Větší trh: Spojené státy mají více než 330 milionů obyvatel, což dává podnikatelům obrovskou příležitost k růstu.
Co je potřeba k založení firmy v USA?
Založit firmu v USA je překvapivě jednoduché, ale je důležité si předem připravit několik klíčových věcí. Mezi hlavní kroky patří:
- Výběr vhodné právní formy – nejčastější volbou bývá LLC nebo Corporation.
- Volba státu, ve kterém bude firma v USA registrována.
- Registrace obchodního názvu a získání EIN čísla.
- Otevření firemního bankovního účtu.
- Řešení povinné administrativy, jako je vedení účetnictví a daňové povinnosti.
Pokud se podnikatel rozhodne pro firmu v USA, je důležité si předem promyslet svou strategii a vybrat vhodnou strukturu firmy, která nejlépe odpovídá jeho podnikatelským záměrům. V následující části se podíváme na různé právní formy a jejich výhody pro podnikání v USA.

Výběr správné právní formy podnikání
Před samotným založením firmy v USA je klíčové zvolit správnou právní strukturu. Americký právní systém nabízí různé formy podnikání, přičemž mezi nejčastěji využívané patří LLC (Limited Liability Company) a Corporation (C-corp a S-corp). Každá z těchto forem má své výhody i nevýhody, které je nutné zvážit podle konkrétního podnikatelského plánu.
LLC vs. Corporation – která struktura je ideální?
Volba mezi LLC a Corporation závisí na několika faktorech, jako je daňová optimalizace, míra odpovědnosti nebo plánovaný způsob financování. Firma v USA může být registrována jako:
- LLC (Limited Liability Company): Flexibilní struktura vhodná pro menší podnikatele a startupy. Nabízí ochranu osobního majetku, průchozí zdanění a nižší administrativní náročnost.
- C-Corporation: Ideální pro větší podniky a firmy s ambicí získat investory. Disponuje výhodami v oblasti daňové optimalizace a kapitálového financování, ale podléhá dvojímu zdanění.
- S-Corporation: Omezená struktura vhodná především pro americké občany a rezidenty. Nabízí výhody průchozího zdanění, ale neumožňuje korporátní investory.
Pokud plánujete mezinárodní expanzi a růst, nejlepší volbou pro firmu v USA je obvykle C-Corporation. Pro menší podniky a solopodnikatele bývá nejvýhodnější LLC, protože kombinuje nižší daně a ochranu majetku.
Jak vybrat správnou strukturu pro firmu v USA?
Správná volba právní struktury závisí na vašich podnikatelských cílech. Pokud plánujete:
- Minimalizovat daňovou zátěž – LLC umožňuje průchozí zdanění, což znamená, že neplatí korporátní daně.
- Přilákat investory – C-Corporation je ideální, protože umožňuje vydávání akcií.
- Ochránit osobní majetek – Obě formy poskytují omezenou odpovědnost, což chrání osobní aktiva majitelů.
- Expanzi do USA bez nutnosti občanství – LLC i C-Corporation mohou být založeny i zahraničními podnikateli.
Pokud nevíte, která struktura je pro vaši firmu v USA nejlepší, doporučuje se konzultace s daňovým poradcem nebo právníkem specializovaným na zakládání firem v USA.
Daňové a právní aspekty jednotlivých struktur
Firma v USA může mít různé daňové povinnosti v závislosti na své právní formě. Zatímco LLC často podléhá pouze individuálním daním majitele, C-Corporation musí platit federální i státní korporátní daň. Mezi hlavní daňové rozdíly patří:
- LLC: Průchozí zdanění – zisky se zdaňují na úrovni majitele společnosti.
- C-Corp: Dvojí zdanění – daň se platí jak na úrovni společnosti, tak na úrovni dividend akcionářů.
- S-Corp: Průchozí zdanění – podobné jako u LLC, ale s více regulacemi.
Také je nutné zvážit právní požadavky, jako je povinnost udržovat roční zprávy, dodržovat pravidla corporate governance a platit státní poplatky. Tyto aspekty mohou ovlivnit provozní náklady a administrativní náročnost vaší firmy v USA.
Výběr správné právní struktury je zásadním krokem pro každou firmu v USA. Následující část článku se věnuje samotnému procesu založení firmy a všem krokům potřebným k její úspěšné registraci.
Kde všude zakládáme offshore firmy
Proces založení firmy v USA krok za krokem
Založení firmy v USA je poměrně jednoduchý proces, pokud znáte všechny kroky, které je třeba dodržet. Od výběru vhodného státu až po registraci daňového identifikačního čísla a otevření bankovního účtu – každý krok hraje klíčovou roli v úspěšném podnikání. V této části si podrobně rozebereme jednotlivé kroky vedoucí k založení firmy v USA.
Výběr státu pro registraci
Jedním z prvních kroků při zakládání firmy v USA je rozhodnutí, ve kterém státě by měla být registrována. V USA má každý stát své vlastní zákony a daňové předpisy, což ovlivňuje náklady i administrativní náročnost podnikání. Mezi nejoblíbenější státy pro zahraniční podnikatele patří:
- Delaware: Oblíbený mezi startupy a velkými společnostmi díky přívětivým obchodním zákonům a specializovaným soudům pro podnikání.
- Wyoming: Výhodný pro malé podniky díky nízkým daním a ochraně anonymity vlastníků.
- Florida: Atraktivní pro podnikatele v oblasti e-commerce a služeb díky absenci státní daně z příjmu.
Výběr správného státu může významně ovlivnit celkový provoz firmy v USA. Pokud plánujete působit pouze online, často se doporučuje Wyoming nebo Delaware kvůli nízkým nákladům a flexibilním obchodním zákonům.
Registrace obchodního názvu a získání EIN
Každá firma v USA musí mít právně registrovaný obchodní název. Při výběru názvu je nutné ověřit jeho dostupnost u příslušného státního úřadu. Tento krok zajistí, že jiná společnost už nepoužívá stejný název.
Dalším krokem je získání Employer Identification Number (EIN), což je americké daňové identifikační číslo vydané IRS (Internal Revenue Service). EIN je nezbytné pro:
- Otevření firemního bankovního účtu.
- Podávání daňových přiznání.
- Zaměstnávání pracovníků v USA.
Po získání EIN je firma v USA oficiálně schopná vystavovat faktury a legálně podnikat na americkém trhu.
Založení firemního bankovního účtu
Založení firemního bankovního účtu v USA je klíčové pro správnou finanční správu a důvěryhodnost podnikání. Většina amerických bank vyžaduje osobní návštěvu při otevření účtu, ale některé finanční instituce umožňují založení online.
Pro úspěšné otevření bankovního účtu bude firma v USA potřebovat:
- Právní dokumenty společnosti (např. zakládací listiny).
- EIN číslo od IRS.
- Osobní doklad totožnosti vlastníka/společníků.
Mezi oblíbené banky pro zahraniční podnikatele patří Bank of America, Chase nebo Mercury Bank, která umožňuje založení účtu na dálku.
Virtuální kancelář a americká adresa
Pro úspěšné fungování firmy v USA je důležité mít fyzickou nebo virtuální adresu. Virtuální kancelář poskytuje:
- Legitimní americkou adresu pro obchodní korespondenci.
- Přeposílání pošty do zahraničí.
- Možnost využití telefonní linky s americkým číslem.
Mnoho států vyžaduje, aby firma v USA měla tzv. Registered Agent – zástupce, který bude přijímat úřední dokumenty jménem společnosti.
Povinnosti spojené s registrací a vedením účetnictví
Po založení firmy v USA je důležité dodržovat právní a účetní povinnosti. To zahrnuje:
- Měsíční či čtvrtletní podávání daňových přiznání (v závislosti na státu).
- Roční obnovu registrace společnosti.
- Vedení transparentního účetnictví.
Mnoho podnikatelů se rozhodne využívat účetní software jako QuickBooks nebo služby účetních specialistů, aby zajistili bezproblémový chod firmy v USA.
Dodržování všech registračních a daňových povinností je klíčové, jelikož nesplnění může vést k pokutám nebo dokonce k pozastavení firmy v USA. Proto je vhodné od samého začátku spolupracovat s odborníky, kteří pomohou s administrativou.
Získejte vlastní zahraniční firmu s výhodami
Poskytujeme ZDARMA odbornou konzultaci o založení zahraniční firmy.
Získat konzultaciDaňové výhody podnikání v USA
Jedním z hlavních důvodů, proč zahraniční podnikatelé volí firmu v USA, jsou atraktivní daňové podmínky. Spojené státy nabízejí různé způsoby optimalizace daňových povinností, včetně výhodných právních struktur, nízkých korporátních daní v některých státech a možností využití mezinárodních daňových strategií. V této části se podíváme na hlavní daňové benefity, které může firma v USA využít.
Jak optimalizovat daně podle struktury společnosti
Firma v USA může být založena jako LLC, C-Corporation nebo S-Corporation, přičemž každá struktura má odlišné daňové povinnosti:
- LLC (Limited Liability Company): Nejpopulárnější volba pro malé podnikatele a freelancery. Zisky nejsou zdaněny na úrovni společnosti, ale jsou přenášeny na jednotlivé společníky, kteří platí daň ve své domovské zemi.
- C-Corporation: Sice podléhá dvojímu zdanění (firemní daň + daň z dividend), ale umožňuje využití řady daňových výhod, včetně odpočitatelných výdajů a reinvestování zisku do růstu společnosti.
- S-Corporation: Vhodná pro menší firmy s americkými vlastníky, protože umožňuje průchozí zdanění podobně jako LLC.
Správná volba struktury určuje, jak velkou daňovou zátěž bude mít vaše firma v USA. Pro podnikatele působící na mezinárodním trhu se často doporučuje LLC kvůli zjednodušenému daňovému režimu.
Kde jsou nejnižší firemní daně v USA?
Každý stát má vlastní daňové sazby. Některé státy nabízejí velké daňové úlevy pro podniky, což dělá firmu v USA ještě atraktivnější volbou. Mezi nejvýhodnější státy patří:
- Wyoming: Žádná státní daň z příjmu pro korporace ani obyvatele, nízké provozní náklady.
- Nevada: Neúčtuje státní daň z příjmu pro firmy, žádná daň z kapitálových výnosů.
- Delaware: Přátelské podnikatelské zákony, nulová daň pro společnosti, které nepodnikají přímo ve státě.
- Texas: Žádná státní daň z příjmu, ale existuje daň z hrubých příjmů (franchise tax).
Pokud plánujete podnikání bez fyzické přítomnosti, nejoblíbenější možností je založit firmu v USA v Delaware, Wyomingu nebo Nevadě, které nabízejí optimální kombinaci nízkých daní, jednoduché administrativy a právní ochrany.
Mezinárodní podnikatelé a daňové strategie
Zahraniční vlastníci mohou založit firmu v USA se zvláštními výhodami, pokud nemají v USA fyzickou pobočku nebo místní zaměstnance. Mezi populární daňové strategie patří:
- Offshore LLC: Pokud nemáte příjmy z USA a nejste rezidentem, může vaše LLC platit nulové daně v USA.
- Holdingové struktury: Využití americké společnosti k vlastnictví dalších zahraničních firem k minimalizaci daňové zátěže.
- Daňové dohody: USA mají smlouvy o zamezení dvojího zdanění s mnoha státy, což pomáhá optimalizovat daňové povinnosti.
Při zakládání firmy v USA je vhodné konzultovat daňového poradce, který pomůže přizpůsobit strukturu společnosti a využít dostupné výhody.
Dvojí zdanění a jak se mu vyhnout
Jedním z problémů, se kterým se mohou mezinárodní podnikatelé setkat, je dvojí zdanění – daň z příjmů v USA i v domovské zemi. Existují tři hlavní způsoby, jak se této situaci vyhnout:
- LLC s průchozím zdaněním: Zisky z LLC se daní přímo na úrovni majitele, čímž se eliminuje firemní daň.
- Daňové smlouvy: Mnoho zemí má s USA dohodu o zamezení dvojího zdanění, která umožňuje započítávání daní zaplacených v USA.
- Daňové odpočty: Pokud je vaše firma v USA C-Corporation, můžete využít strategie, jako je reinvestice zisku do růstu, čímž minimalizujete zdanitelné příjmy.
Klíčem k úspěšnému daňovému plánování je pochopení mezinárodních daňových zákonů a správné nastavení struktury podnikání. Mnoho podnikatelů využívá právní a daňové specialisty, aby zajistili co nejefektivnější proces.
Shrnutí hlavních daňových výhod
Pokud zvažujete založení firmy v USA, zde jsou hlavní daňové výhody, které byste měli mít na paměti:
- Možnost zvolit stát s nízkými nebo nulovými firemními daněmi.
- Optimalizace daňové povinnosti podle zvolené struktury společnosti (LLC, C-Corp, S-Corp).
- Využití mezinárodních daňových strategií pro minimalizaci daňové zátěže.
- Možnost odstranění problémů s dvojím zdaněním prostřednictvím daňových dohod.
Správná daňová strategie může významně zvýšit ziskovost vaší firmy v USA. Proto je důležité věnovat dostatečnou pozornost analýze právních a daňových podmínek už při registraci společnosti.
Získejte vlastní zahraniční firmu s výhodami
Poskytujeme ZDARMA odbornou konzultaci o založení zahraniční firmy.
Získat konzultaciDaňové výhody podnikání v USA
Jedním z hlavních důvodů, proč zahraniční podnikatelé volí firmu v USA, jsou atraktivní daňové podmínky. Spojené státy nabízejí různé způsoby optimalizace daňových povinností, včetně výhodných právních struktur, nízkých korporátních daní v některých státech a možností využití mezinárodních daňových strategií. V této části se podíváme na hlavní daňové benefity, které může firma v USA využít.
Jak optimalizovat daně podle struktury společnosti
Firma v USA může být založena jako LLC, C-Corporation nebo S-Corporation, přičemž každá struktura má odlišné daňové povinnosti:
- LLC (Limited Liability Company): Nejpopulárnější volba pro malé podnikatele a freelancery. Zisky nejsou zdaněny na úrovni společnosti, ale jsou přenášeny na jednotlivé společníky, kteří platí daň ve své domovské zemi.
- C-Corporation: Sice podléhá dvojímu zdanění (firemní daň + daň z dividend), ale umožňuje využití řady daňových výhod, včetně odpočitatelných výdajů a reinvestování zisku do růstu společnosti.
- S-Corporation: Vhodná pro menší firmy s americkými vlastníky, protože umožňuje průchozí zdanění podobně jako LLC.
Správná volba struktury určuje, jak velkou daňovou zátěž bude mít vaše firma v USA. Pro podnikatele působící na mezinárodním trhu se často doporučuje LLC kvůli zjednodušenému daňovému režimu.
Kde jsou nejnižší firemní daně v USA?
Každý stát má vlastní daňové sazby. Některé státy nabízejí velké daňové úlevy pro podniky, což dělá firmu v USA ještě atraktivnější volbou. Mezi nejvýhodnější státy patří:
- Wyoming: Žádná státní daň z příjmu pro korporace ani obyvatele, nízké provozní náklady.
- Nevada: Neúčtuje státní daň z příjmu pro firmy, žádná daň z kapitálových výnosů.
- Delaware: Přátelské podnikatelské zákony, nulová daň pro společnosti, které nepodnikají přímo ve státě.
- Texas: Žádná státní daň z příjmu, ale existuje daň z hrubých příjmů (franchise tax).
Pokud plánujete podnikání bez fyzické přítomnosti, nejoblíbenější možností je založit firmu v USA v Delaware, Wyomingu nebo Nevadě, které nabízejí optimální kombinaci nízkých daní, jednoduché administrativy a právní ochrany.
Mezinárodní podnikatelé a daňové strategie
Zahraniční vlastníci mohou založit firmu v USA se zvláštními výhodami, pokud nemají v USA fyzickou pobočku nebo místní zaměstnance. Mezi populární daňové strategie patří:
- Offshore LLC: Pokud nemáte příjmy z USA a nejste rezidentem, může vaše LLC platit nulové daně v USA.
- Holdingové struktury: Využití americké společnosti k vlastnictví dalších zahraničních firem k minimalizaci daňové zátěže.
- Daňové dohody: USA mají smlouvy o zamezení dvojího zdanění s mnoha státy, což pomáhá optimalizovat daňové povinnosti.
Při zakládání firmy v USA je vhodné konzultovat daňového poradce, který pomůže přizpůsobit strukturu společnosti a využít dostupné výhody.
Dvojí zdanění a jak se mu vyhnout
Jedním z problémů, se kterým se mohou mezinárodní podnikatelé setkat, je dvojí zdanění – daň z příjmů v USA i v domovské zemi. Existují tři hlavní způsoby, jak se této situaci vyhnout:
- LLC s průchozím zdaněním: Zisky z LLC se daní přímo na úrovni majitele, čímž se eliminuje firemní daň.
- Daňové smlouvy: Mnoho zemí má s USA dohodu o zamezení dvojího zdanění, která umožňuje započítávání daní zaplacených v USA.
- Daňové odpočty: Pokud je vaše firma v USA C-Corporation, můžete využít strategie, jako je reinvestice zisku do růstu, čímž minimalizujete zdanitelné příjmy.
Klíčem k úspěšnému daňovému plánování je pochopení mezinárodních daňových zákonů a správné nastavení struktury podnikání. Mnoho podnikatelů využívá právní a daňové specialisty, aby zajistili co nejefektivnější proces.
Shrnutí hlavních daňových výhod
Pokud zvažujete založení firmy v USA, zde jsou hlavní daňové výhody, které byste měli mít na paměti:
- Možnost zvolit stát s nízkými nebo nulovými firemními daněmi.
- Optimalizace daňové povinnosti podle zvolené struktury společnosti (LLC, C-Corp, S-Corp).
- Využití mezinárodních daňových strategií pro minimalizaci daňové zátěže.
- Možnost odstranění problémů s dvojím zdaněním prostřednictvím daňových dohod.
Správná daňová strategie může významně zvýšit ziskovost vaší firmy v USA. Proto je důležité věnovat dostatečnou pozornost analýze právních a daňových podmínek už při registraci společnosti.
Získejte vlastní zahraniční firmu s výhodami
Poskytujeme ZDARMA odbornou konzultaci o založení zahraniční firmy.
Získat konzultaci